天水市秦州区人民检察院
2023年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:
一、单位职责
人民检察院是国家的法律监督机关,是国家机构的重要组成部分,市级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,保障社会主义现代化建设的顺利进行,其主要职权是:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督及法律规定的其他职权。
二、机构设置
(一)机关内设机构
我院内设机构8个,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室和政治部。
(二)参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年收入预算1759.71万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算减少5.72万元,下降0.3%,下降的主要原因是预算执行率提高,上年度结转资金减少。包括:一般公共预算收入1720.23万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入39.48万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2023年支出预算1759.71万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1720.23万元,比2022年预算增加67.98万元,增长4.1%,增长的主要原因是检察业务综合保障经费收入增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:
1.公共安全支出1422.51万元;
2.社会保障和就业支出110.04万元;
3.卫生健康支出73.52万元;
4.住房保障支出114.16万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1720.23万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出1476.23万元,比2022年预算增加48.98万元,增长3.4%,增长的主要原因是人员经费增加,书记员公积金调整。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算244.00万元,比2022年预算增加19.00万元,增长8.4%,增长的主要原因是检察业务综合保障经费收入增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费0.95万元,比2022年预算减少0.05万元,下降5.0%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神,减少、简化公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费21.40万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费21.40万元),与上年持平。
4.培训费1.15万元,比2022年预算减少0.05万元,下降4.2%,下降的主要原因是疫情影响,线上培训增加。
5.会议费0.00万元,与上年持平。
“三公”经费预算22.35万元,比2022年预算减少0.05万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费100.74万元,比2022年预算减少30.50万元。下降23.2%,下降的主要原因是着力打造节约型机关。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额332.98万元,其中:政府采购货物预算168.30万元,政府采购工程预算32.18万元,政府采购服务预算132.50万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2594.50万元。其中:办公用房4214.89平方米,价值951.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆,价值246.11万元。单价20万元以上的设备价值737.05万元。2023年拟采购固定资产约168.30万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。
(三)重点项目情况
2023年度,本部门选定检察业务综合保障资金项目作为部门预算安排重点项目,年度预算安排94万元。我院将从实际出发进行项目的可行性分析,落实资金使用安排,实施周期为一年,将通过合理高效使用中央政法转移支付资金,建立起新型的、更加完善的检察院经费保障机制,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行习近平法治思想,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委《实施意见》,紧扣区委和市检察院决策部署,系统充分能动履行“四大检察”职能,保稳定、强监督、促发展、惠民生、提质效,以高质量司法护航经济社会高质量发展。
(四)部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。我院对中央政法转移支付资金项目从实际出发进行项目的可行性分析,落实资金使用安排,实施周期为一年,通过合理高效使用中央政法转移支付资金,建立起新型的、更加完善的检察院经费保障机制,确保依法履职,服务保障全区经济社会发展,推动我院服务“四大检察”、抓好“六项重点工作”高质量发展。我们严格按照资金适用范围,进行政府采购,本着科学化、人性化、智能化的原则节约高效的完成高检院、省市院部署的建设任务。
(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出244.00万元。其中:涉及一般公共预算项目9个,涉及财政支出244.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。
11、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映天水市秦州区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。
13、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映天水市秦州区人民检察院的基本支出。
14、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映天水市秦州区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映天水市秦州区人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
17、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
33、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
39、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
40、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
41、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
49、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
59、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
60、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
61、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
62、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
64、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
65、资本性支出(类)其他交通工具购置(款):反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
附件:1.天水市秦州区人民检察院2023年预算表
2.天水市秦州区人民检察院2023年预算项目绩效目标表
天水市秦州区人民检察院
2023年02月16日
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,720.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
1,461.99 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
110.04 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
73.52 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
114.16 |
|
|
二十一、粮油物资事务 |
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,720.23 |
本年支出合计 |
1,759.71 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
39.48 |
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,759.71 |
支出总计 |
1,759.71 |
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
** |
1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,720.23 |
经费拨款 |
1,720.23 |
本年收入合计 |
1,720.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
39.48 |
财政性资金结转 |
39.48 |
一般公共预算收入结转 |
39.48 |
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
1,759.71 |
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
总计 |
1,759.71 |
1,476.23 |
244.00 |
39.48 |
[204]公共安全支出 |
1,461.99 |
1,178.51 |
244.00 |
39.48 |
[20404]检察 |
1,461.99 |
1,178.51 |
244.00 |
39.48 |
[2040401]行政运行 |
1,119.24 |
1,119.24 |
|
|
[2040402]一般行政管理事务 |
244.26 |
|
244.00 |
0.26 |
[2040450]事业运行 |
59.27 |
59.27 |
|
|
[2040499]其他检察支出 |
39.22 |
|
|
39.22 |
[208]社会保障和就业支出 |
110.04 |
110.04 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
108.68 |
108.68 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.68 |
108.68 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
73.52 |
73.52 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
73.52 |
73.52 |
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
|
|
[2101103]公务员医疗补助 |
30.45 |
30.45 |
|
|
[221]住房保障支出 |
114.16 |
114.16 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
114.16 |
114.16 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
114.16 |
114.16 |
|
|
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
1,720.23 |
一、本年支出 |
1,720.23 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
1,720.23 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
1,422.51 |
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
110.04 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
73.52 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
114.16 |
|
|
(二十一)粮油物资事务 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,720.23 |
支 出 总 计 |
1,720.23 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
[501017]天水市秦州区人民检察院 |
1,720.23 |
1,720.23 |
1,476.23 |
244.00 |
|
|
|
|
|
|
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
1,720.23 |
1,476.23 |
244.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,422.51 |
1,178.51 |
244.00 |
20404 |
检察 |
1,422.51 |
1,178.51 |
244.00 |
2040401 |
行政运行 |
1,119.24 |
1,119.24 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
244.00 |
|
244.00 |
2040450 |
事业运行 |
59.27 |
59.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.04 |
110.04 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.68 |
108.68 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.68 |
108.68 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.52 |
73.52 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.52 |
73.52 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.45 |
30.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
114.16 |
114.16 |
|
22102 |
住房改革支出 |
114.16 |
114.16 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.16 |
114.16 |
|
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
1,476.23 |
1,294.42 |
181.81 |
204 |
公共安全支出 |
1,178.51 |
996.70 |
181.81 |
20404 |
检察 |
1,178.51 |
996.70 |
181.81 |
2040401 |
行政运行 |
1,119.24 |
952.40 |
166.84 |
2040450 |
事业运行 |
59.27 |
44.30 |
14.97 |
208 |
社会保障和就业支出 |
110.04 |
110.04 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.68 |
108.68 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.68 |
108.68 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.36 |
1.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.52 |
73.52 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.52 |
73.52 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.45 |
30.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
114.16 |
114.16 |
|
22102 |
住房改革支出 |
114.16 |
114.16 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.16 |
114.16 |
|
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
[501017]天水市秦州区人民检察院 |
22.35 |
|
0.95 |
|
21.40 |
|
1.15 |
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
100.74 |
100.74 |
|
1 |
[30201]办公费 |
20.50 |
20.50 |
|
2 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
3 |
[30205]水费 |
0.74 |
0.74 |
|
4 |
[30206]电费 |
10.00 |
10.00 |
|
5 |
[30207]邮电费 |
4.00 |
4.00 |
|
6 |
[30208]取暖费 |
13.05 |
13.05 |
|
7 |
[30209]物业管理费 |
15.50 |
15.50 |
|
8 |
[30211]差旅费 |
2.20 |
2.20 |
|
9 |
[30213]维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
|
10 |
[30215]会议费 |
|
|
|
11 |
[30218]专用材料费 |
|
|
|
12 |
[30229]福利费 |
8.60 |
8.60 |
|
13 |
[30231]公务用车运行维护费 |
15.90 |
15.90 |
|
14 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
15 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
单位名称 |
天水市秦州区人民检察院 |
联系人 |
胡昭君 |
联系电话 |
0938-8879506 |
单位职能 |
依据 |
根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》,按照《刑法》、《刑事诉讼法》、《民法通则》、《行政诉讼法》等法律法规的要求。 |
职能概述 |
1.对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并做报告,接受区人民代表大会及其常委会的监督,接收市检察院的领导并对其负责; 2.贯彻落实区委、上级院的安排部署的检察任务; 3.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉; 4.依法对刑事诉讼、民事审判,和行政诉讼实行法律监督; 5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,受理和复议刑事赔偿案件; 6.依法对看守所的监管活动进行检察监督; 7.负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作; 8.协同区委主管部门管理和考核检察官;提请区人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员,检察员; 9.负责其他应由区人民检察院承办的事项、积极完成区委、人大和市检察院交办的各项任务。 |
近三年单位职能是否出现过重大变化 |
无 |
变化内容 |
无 |
单位基本信息 |
直属单位包括 |
无 |
内设职能部门 |
第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室和政治部。 |
编制人员数 |
实有在职人数 |
行政编制人数 |
事业编制人数 |
编外人数 |
69 |
57 |
51 |
6 |
|
单位基本制度建设情况 |
财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,档案管理 |
上年预算情况(万元) |
预算批复数 |
预算调整数 |
实际支出数 |
执行率 |
年末结转结余 |
1765.43 |
2039.54 |
1999.51 |
98.04 |
40.03 |
当年预算构成(万元) |
单位收入预算 |
单位支出预算 |
上级财政拨款 |
|
人员经费 |
1347.51 |
本级财政安排 |
1720.23 |
公用经费 |
128.72 |
其他资金 |
|
项目经费 |
244 |
收入预算合计 |
1720.23 |
支出预算合计 |
1720.23 |
其他需要说明的问题 |
无 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
<=100% |
项目支出预算执行率 |
<=100% |
“三公经费”控制率 |
<=100% |
结转结余变动率 |
<=0% |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
资金使用规范性 |
规范 |
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
履职效果 |
部门履职目标 |
刑事执行检察工作完成率 |
=100% |
民事检察工作完成率 |
=100% |
公益诉讼检察工作完成率 |
=100% |
行政检察工作完成率 |
=100% |
检委会议室升级改造工作完成率 |
=100% |
“公益诉讼助力乡村振兴”专项活动完成率 |
=100% |
采购设备质量验收合格率 |
=100% |
检委会议室升级改造验收合格率 |
=100% |
检察业务人员培训覆盖率 |
=100% |
审查批捕案件、起诉案件准确率 |
>=98% |
案件质量评查范围覆盖类型(%) |
=100% |
检委会议室投入使用及时性 |
及时 |
案件受理及时性 |
及时 |
成本控制情况 |
定额标准内 |
部门效果目标 |
量刑建议采纳率 |
>=85% |
法定办结率 |
>=90% |
司法办案质量、效率 |
提升 |
“公益诉讼助力乡村振兴” |
持续开展 |
平安秦州建设 |
持续推进 |
未成年人犯罪率 |
降低 |
服务对象满意度 |
单位干警满意度 |
>=90% |
社会公众对检察工作的满意度 |
>=90% |
社会影响 |
单位获奖情况 |
>=1项 |
重大不良影响事件(起) |
=0起 |
违法违纪情况 |
=0次 |
能力建设 |
长效管理 |
诉讼效率 |
持续提升 |
项目支出绩效目标表
预算单位 |
天水市秦州区人民检察院 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费(本级) |
一级项目名称 |
执法办案费 |
二级项目名称 |
检察业务综合保障经费(本级) |
项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
保障运转类 |
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
94.00 |
其中:中央补助安排 |
0.00 |
省级财政安排 |
94.00 |
年度绩效目标 |
以“保障有力、干警满意”为目标,深化改革、优化服务,强化管理、实化节约,全面提高检察经费保障水平,提高检察工作现代化水平,提高检察基础设施建设和管理水平,提高检察机关后勤服务整体效能。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
临聘人员 |
=15人 |
食堂每日供应餐数 |
=3餐 |
食堂供应天数 |
=22天/月 |
食堂服务人员 |
=4人 |
第三方购买服务 |
=1项 |
质量指标 |
临聘人员社保缴纳准确率 |
=100% |
食堂三餐供应达标率 |
=100% |
临聘人员工资发放准确率 |
=100% |
时效指标 |
单位食堂购买服务费支付及时性 |
及时 |
临聘人员社保缴纳及时性 |
及时 |
临聘人员工资发放及时性 |
及时 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
<=94万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
机关食堂饮食安全事故发生数 |
=0起 |
办公工作效率 |
提升 |
社会和谐稳定 |
持续提升 |
临聘人员办公办案事故发生数 |
=0起 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临聘人员满意度 |
>=90% |
机关人员满意度 |
>=90% |
项目支出绩效目标表
预算单位 |
天水市秦州区人民检察院 |
项目名称 |
中央政法转移支付资金(本级) |
一级项目名称 |
基层公检法司转移支付 |
二级项目名称 |
中央政法转移支付资金(本级) |
项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
其它项目 |
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
150.00 |
其中:中央补助安排 |
150.00 |
省级财政安排 |
0.00 |
年度绩效目标 |
1.着力做优刑事监督检察工作,着力做强民事、行政检察工作,着力做实公益诉讼检察工作,提高我院财政资金配置效率和使用效益,使中央政法转移支付项目支出的经济性、效率性、效益性达到有机统一,进一步加强对政法经费体制改革的各项文件精神学习,加强基础设施建设,切实发挥资金的使用效益;2.完成检委会升级改造、户外全彩屏采购工作。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
户外P4全彩屏面积 |
=15.8平方米 |
视频处理器、控制电脑 |
=1套 |
矩阵切换系统、扩声系统、会议系统、无纸化系统、集中控制系统 |
=1套 |
硬盘录像机、视屏双绞线传输器 |
=1对 |
检委会议室升级改造项目 |
=1项 |
质量指标 |
视频处理器、控制电脑采购质量合格率 |
=100% |
户外P4全彩屏采购质量合格率 |
=100% |
看守所至检察院驻监室视屏图传项目验收合格率 |
=100% |
检委会议室升级改造项目验收合格率 |
=100% |
时效指标 |
户外P4全彩屏采购及时性 |
及时 |
看守所至检察院驻监室视屏图传项目验收及时性 |
及时 |
矩阵切换系统、扩声系统、会议系统、无纸化系统、集中控制系统升级及时性 |
及时 |
硬盘录像机、视屏双绞线传输器采购及时性 |
及时 |
检委会议室投入使用及时性 |
及时 |
户外P4全彩屏投入使用及时性 |
及时 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
<=150万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
办公工作效率 |
提升 |
检委会议室投入使用率 |
=100% |
办公设备故障发生率 |
<2% |
社会和谐稳定 |
有效提升 |
项目施工安全事故发生数 |
=0起 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关人员满意度 |
>=90% |